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【厅属动态】多措并举 夯实责任 强化审计监督——省测绘院贯彻落实厅主要领导任期履行经济责任审计工作

时间:2021-05-25 10:37:17 来源:本网 文号: 【字体: 【打印】

为配合做好厅主要领导任期经济责任审计工作,广东省国土资源测绘院高度重视,多次召开专题会议部署,要求各部门、各单位要切实提高政治站位,充分认识审计工作的重要性、复杂性,围绕省委省政府的重点工作、八项规定、三公经费等重点内容,端正态度,建立联合工作机制,加强沟通,密切配合,严肃认真对待审计工作,依法依规,客观准确,把支持和配合审计工作抓紧抓实抓细。


夯实责任,强化组织领导


为配合厅主要领导任期经济责任审计工作,年初,省测绘院成立了以院主要领导为组长,分管财务的院领导为常务副组长,其它院领导为副组长,各部门、各单位主要负责人为组员的专班领导小组,扎实推进审计各项工作落实。专班下设办公室,统筹协调各项审计工作。与此同时,成立了4个专班工作小组。分别为:财务资金管理资料组、规章制度资料组、资产及采购管理资料组和项目协作资料组。各部门、各单位按职责分工,在各工作小组组长的统筹下开展工作。


近日,省测绘院召开贯彻落实传达厅主要领导任期履行经济责任情况审计工作会议精神,部署了审计工作事项,强调测绘院作为厅属最大的事业单位,人员多专项资金量大,一直以来都是审计的重点对象,审计工作是贯穿每年的核心工作,大家要切实增强做好审计工作的政治自觉和责任担当,重点关注业务开展情况、绩效情况;资产采购确保采审分离,资产配置符合标准,资产处置合规到位等,层层压实责任,明确责任清单,注重做细做实审计工作,确保审计工作落实到位。


组织开展内部审计,筑牢防线


为规范院经济行为,提高内控管理水平,保证经济活动合法合规,及时发现运作过程中的漏洞与内控盲点,做到提前整改到位化解风险,省测绘院聘请专业会计师事务所于年初开展了内部审计,主要是对2019年和2020年财务收支、政府采购、资产管理等关键环节进行内审。结合往年审计、巡察和巡察“回头看”、专项检查的反馈意见和建议,积极主动对风险点和薄弱环节自查自纠。针对出现的问题,认真梳理,分析原因,立行立改,举一反三,建章立制,堵塞漏洞,筑牢思想防线。对审计报告反映问题,制定方案,明确整改完成时间,建立整改工作台账,将整改任务落实到具体责任人,纳入专项督办,限期完成整改。对整改进展缓慢、整改措施不细不实、整改力度不大、效果不好的,重点剖析,加强督导检查,保证实效。通过落实整改,建立健全相关制度,不断规范财务行为,提高内部监管能力。


扎实推进“阳光资金工程”,加强内控管理


3月初,省测绘院制定印发了《关于实施“阳光工程”的实施意见》,重点加强“阳光资金”管理,主要从如下5个方面开展。


加强警示教育,召开党风廉政建设集体谈话。3月初,院党委书记、院主要领导主持党风廉政建设集体谈话,院副科职以上领导干部参加。结合廉政防控、“阳光资金”的工作开展,重点从加强人员廉政教育、严格财务审批和采购管理三大方面进行教育部署。各参会人员签订了《测绘院党员干部承诺书》。


举办政府采购专题培训。省测绘院始终把政府采购工作为重点任务来抓,年初,邀请省政府采购中心专家讲解政府采购基础知识及解读新政策,分管院采购办的领导主持并提出要求:统一思想,提高认识,高度重视;把好政府采购的编写关、做好风险监督防控;明确分工、落实采购人主体责任、依法履职尽责;院纪委加强招投标全过程监督,防止出现各种违规现象。


加强财政事项信息公开。在厅门户网站“阳光资金”公告栏,公开院财政预算、决算情况,接受监督检查。同时,通过厅门户网站、省财政部门指定的媒体,公开政府采购信息,严格做好政府采购信息公开工作。


积极开展绩效评价,提升资金配置效益。从项目资金投入、过程、产出、效益等四个方面认真开展绩效评价,确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。


抓实资金审批流程和岗位职责,强化支出控制。严格报账程序,落实岗位职责,明确规定审批流程中各环节把关人员的权责清单。按照“资金谁使用、谁负责”和“两个不低于”的最低要求的原则,落实支出主体责任。针对大额资金项目,从严把关审批,确保资金使用规范,专款专用,提高资金使用效益。


做好会计基础工作,加强会计档案管理


省测绘院财政资金量大,在厅属事业单位中占比大,据不完全统计,每年经财务人员审核的原始凭证单据量约50万张,装订的会计凭证近千本,如此庞大的工作量,每天高强度超负荷运转,从预算、采购、电子化采集、制单、审核、审批、支付、记账、会计凭证、财务报表、账簿、决算到财务报告等一系列环环相扣的流程,最终装订成会计档案,每个财务数据背后凝聚了财务人员多少的心血,是不言而喻的。


会计资料档案管理是一项专业而复杂的工作,为加强会计档案管理,有效保护和利用会计档案,财务科安排专人负责会计档案室的管理。按照《会计档案管理办法》,在进行会计档案查阅、复制、借出时履行登记手续,严禁篡改和损坏;会计档案一般不得对外借出;确因工作需要且根据规定必须借出的,应当严格按照规定办理相关手续。同时,在移交资料给审计组时,全过程监控,院安排专车专人跟踪移交,确保审计工作落细落实。此外,财务科内部每周定期召开部门例会,科室负责人多次强调审计工作的重要性,一定要在思想上高度警惕,并提醒会计凭证好比金钱,务必要保管好,严格履行登记手续。



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总之,省测绘院通过强化组织领导、组织开展内部审计、扎实推进“阳光工程”、加强会计档案管理等举措,以高度的政治责任感和使命感,非常严肃认真对待审计工作;以主动担当和积极作为的精神,全力支持配合厅审计工作;并将以每次审计为契机,抓好问题整改并引以为戒,堵塞漏洞,形成长效机制,不断提升财务管理水平,不断强化审计监督;时刻警醒自己,常绷纪律之弦,常怀敬畏之心,进而营造风清气正的工作氛围,把测绘院建设成忠诚、干净、担当的自然资源队伍,早日实现“六个一流”建院目标。

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